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2019年部门预算及“三公”经费预算信息
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金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门预算及“三公”经费预算信息








www.9159.com编制

2019年5





第一部分金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网概况- 1 -

一、部门主要职能- 1 -

二、部门机构设置- 1 -

(一)预算单位构成- 1 -

(二)内设机构设置- 1 -

三、部门人员构成- 2 -

第二部分金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年预算公开报表- 2 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门收支预算总表- 2 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门收入总表- 4 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门支出总表- 5 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年财政拨款收支总表- 6 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年一般公共预算支出表- 7 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)- 8 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表- 12 -

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年政府性基金预算支出表- 13 -

第三部分金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年预算安排说明- 14 -

一、收支总体情况说明- 14 -

二、收入总体情况说明- 14 -

三、支出总体情况说明- 16 -

四、财政拨款收支总体情况说明- 16 -

五、一般公共预算支出情况说明- 17 -

六、一般公共预算基本支出情况说明- 18 -

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明- 19 -

、政府性基金预算支出情况说明- 20 -

第四部分其他重要事项说明- 21 -

一、部门运行经费安排情况- 21 -

二、政府采购情况。- 21 -

三、国有资产占有使用情况- 21 -

四、预算绩效管理情况- 22 -

五、部分专有名词解释- 22 -








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第一部分金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网概况


一、部门主要职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的教育方针,坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及六大基本原则,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,以服务为宗旨,以就业为导向,“五有”阳光青年培养为主线,加大www.9159.com投入,深化www.9159.com改革,强化www.9159.com规范管理,全面提升学生人文素养、职业道德、职业精神与职业能力,实现内涵发展,提升特色发展为社会培养四有”、“三者好老师及紧缺性应用型人才,实现办学定位与地方经济社会发展的深度融合,更好服务于区域经济社会发展。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个。

(二)内设机构设置

我校共有15个行政处室和6个二级学院,分别是党政办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传部、统战部、工会、团委、教务处、学生处、总务处、招生就业处、教育科研处、附属幼儿园、电教中心、保卫处、学前教育学院、初等教育学院、继续教育学院、艺术与体育教育学院、国际教育学院、马克思主义学院。

三、部门人员构成

我校是全额拨款单位,编制人数828人。2018年年末在职人员485人;离休人员2人、退休人员45人,年末人员共计532人。


第二部分金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年预算公开报表

金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

9219.74

一、一般公共服务支出



  1.原一般公共预算拨款收入

9219.74

三、国防支出



  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


四、公共安全支出



二、政府性基金预算拨款收入


五、教育支出

7675.53


三、财政专户管理非税收入


六、科学技术支出



四、事业收入


七、文化体育与传媒支出



五、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

614.62


六、其他收入


九、卫生健康支出

464.39




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出

465.2




二十、粮油物资储备支出





二十二、其他支出



本年收入合计


本年支出合计



上年结转


结转下年



收  入  总  计

9219.74

支  出  总  计

9219.74




金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年部门收入总表













单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

205



教育支出

7675.53


7675.53







205

03


职业教育

7675.53


7675.53







20503

03

05

高等职业教育

7675.53


7675.53







208



社会保障和就业支出

614.62


614.62







208

05


行政事业单位离退休

614.62


614.62







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

595.3


595.3







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.32


19.32







210



卫生健康支出

464.39


464.39







210

11


行政事业单位医疗

464.39


464.39







210

11

01

行政单位医疗










210

11

02

事业单位医疗

464.39


464.39







221



住房保障支出

465.2


465.2







221

02


住房改革支出

465.2


465.2







221

02

01

住房公积金

465.2


465.2







合计

9219.74


9219.74












金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019部门支出总表










单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

205



教育支出

7675.53

7675.53





205

03


职业教育

7675.53

7675.53





205

03

05

高等职业教育

7675.53

7675.53





208



社会保障和就业支出

614.62

614.62





208

05


行政事业单位离退休

614.62

614.62





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

595.3

595.3





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.32

19.32





210



卫生健康支出

464.39

464.39





210

11


行政事业单位医疗

464.39

464.39





210

11

01

行政单位医疗







210

11

02

事业单位医疗

464.39

464.39





221



住房保障支出

465.2

465.2





221

02


住房改革支出

465.2

465.2





221

02

01

住房公积金

465.2

465.2





合计

9219.74

9219.74










金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

9219.74

一、一般公共服务支出






(一)一般公共预算拨款

9219.74

三、国防支出






   1.原一般公共预算拨款

9219.74

四、公共安全支出






   2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


五、教育支出

7675.53

7675.53




(二)政府性基金预算拨款


六、科学技术支出






(三)财政专户管理非税


七、文化体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出

614.62

614.62






九、卫生健康支出

464.39

464.39






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出








十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十八、国土海洋气象等支出








十九、住房保障支出

465.2

465.2






二十、粮油物资储备支出








二十二、其他支出






二、上年结转


二、结转下年














收入总计

9219.74

支出总计

 9219.74

9219.74






金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)




单位:万元


科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



合计

9219.74

9219.74




205



教育支出

7675.53

7675.53




205

03


职业教育

7675.53

7675.53




205

03

05

高等职业教育

7675.53

7675.53




208



社会保障和就业支出

614.62

614.62




208

05


行政事业单位离退休

614.62

614.62




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

595.3

595.3




208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.32

19.32




210



卫生健康支出

464.39

464.39




210

11


行政事业单位医疗

464.39

464.39




210

11

01

行政单位医疗






210

11

02

事业单位医疗

464.39

464.39




221



住房保障支出

465.2

465.2




221

02


住房改革支出

465.2

465.2




221

02

01

住房公积金

465.2

465.2




合计

9219.74

9219.74




注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况










金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)






单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

其中:非税安排的支出




**

**

合    计


**

**

合    计



501


机关工资福利支出


301


工资福利支出




01

工资奖金津补贴



01

基本工资



02

津贴补贴



03

奖金



07

绩效工资



02

社会保障缴费


08

机关事业单位基本养老保险缴费



09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



12

其他社会保障缴费



03

住房公积金


13

住房公积金



99

其他工资福利支出


99

其他工资福利支出



502


机关商品和服务支出


302


商品和服务支出




01

办公经费



01

办公费



02

印刷费



04

手续费



05

水费



06

电费



07

邮电费



09

物业管理费



11

差旅费



14

租赁费



28

工会经费



29

福利费



39

其他交通费用



02

会议费


15

会议费



03

培训费


16

培训费



04

专用材料购置费


24

被装购置费




25

专用燃料费



05

委托业务费


03

咨询费



26

劳务费



27

委托业务费



06

公务接待费


17

公务接待费



08

公务用车运行维护费


31

公务用车运行维护费



09

维修(护)费


13

维修(护)费



99

其他商品和服务支出


99

其他商品和服务支出



503


机关资本性支出(一)


310


资本性支出




06

设备购置



02

办公设备购置



07

信息网络及软件购置更新



505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出

7296.28



01

工资福利支出

7296.28


01

基本工资

1691.67


02

津贴补贴

848.96


03

奖金

1221.6


07

绩效工资

1283.09


08

机关事业单位基本养老保险缴费

595.3


09

职业年金缴费

19.32


10

职工基本医疗保险缴费

464.39







12

其他社会保障缴费

31.75















13

住房公积金

465.2


99

其他工资福利支出

675


02

商品和服务支出

1648.99

302


商品和服务支出

1648.99



01

办公费

13


02

印刷费

104.27


03

咨询费

5


04

手续费

1.2


05

水费

250


06

电费

280


07

邮电费

83.99


09

物业管理费



11

差旅费

220


12

因公出国(境)费用

5.05


13

维修(护)费

500


14

租赁费



15

会议费



16

培训费



17

公务接待费

6.74


18

专用材料费



24

被装购置费



25

专用燃料费



26

劳务费



27

委托业务费



28

工会经费

76.45


29

福利费

79.34


31

公务用车运行维护费

23.94


39

其他交通费用



99

其他商品和服务支出












506


对事业单位资本性补助

126.8

310


资本性支出

126.8



01

资本性支出(一)



02

办公设备购置

126.8


02

资本性支出(二)


07

信息网络及软件购置更新



509


对个人和家庭的补助

147.67

303


对个人和家庭的补助

147.67



01

社会福利和救助

3.36


04

抚恤金



05

生活补助

3.36


06

救济费



07

医疗费补助



02

助学金


08

助学金



05

离退休费

144.31

01

离休费

29.85


02

退休费

114.46


03

退职(役)费



99

其他对个人和家庭补助


99

其他对个人和家庭的补助支出












金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

29

35.73

23.21

办学规模扩大

0.39


一、因公出国(境)费

0

5.05

0

对外国际交流增加

0.05


二、公务接待费

4

6.74

68.5

交流学习增加

0.07


三、公务车购置及运行维护费

25

23.94

-4.2

控制公务用车量

0.26


     1.公务车运行维护费

25

23.94

-4.2

控制公务用车量

0.26


     2.公务车购置费

0

0

0

本年没有预算安排

0
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


      2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。





3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。


      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。



      6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"




金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出






0

0

0






0

0

0






0

0

0


合计

0

0

0












第三部分金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年预算安排说明


一、收支总体情况说明

1.收入预算总额9219.74万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入9219.74万元,其中原一般公共预算拨款收入9219.74万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。

2.支出预算总额9219.74万元,按支出功能分为:教育支出7675.53万元;社会保障和就业支出614.62万元;卫生健康支出464.39万元;住房保障支出465.2万元。

3.金沙游艺场9159.com_www.9159.com_金沙vip澳门官网2019年收支总预算 9219.74万元,比 2018 年收支总预算增加942.41万元,主要原因一是学校办学规模扩大,投入增加;二是人员新增;三是养老保险、医疗保险调标等。

二、收入总体情况说明

收入预算总额9219.74万元,比上年增加942.41万元,主要原因一是学校办学规模扩大,投入增加;二是人员新增;三是养老保险、医疗保险调标等。原一般公共预算拨款收入9219.74万元,占总收入的100%。按支出功能分为:教育支出 7675.53万元,占总收入的83.25%;社会保障和就业支出614.62万元,占总收入的6.67%;卫生健康支出464.39万元,占总收入的5.04%;住房保障支出 465.2万元,占总收入的5.05%。具体如下:

1.教育支出(类)7675.53万元。其中:高等职业教育7675.53万元,占总收入的83.25%;教育支出比上年增加543.59万元,原因是人员新增,学校办学规模扩大,投入增加等。

2.社会保障和就业支出(类)614.62万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)595.3万元,占总收入的6.46%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.32万元, 占总收入的 0.21%。社会保障和就业支出比上年增加61.09万元,原因是养老保险、职业年金调标及人员增加。

3. 卫生健康支出(类)464.39万元。其中:事业单位医疗(项)464.39万元, 占总收入的 5.04%。卫生健康支出比上年增加297.85万元,原因是医疗保险调标及人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)465.2万元,占总收入的5.05%。比上年增加41.88万元,原因是在职人员增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额9219.74万元,比上年增加942.41万元,主要原因一是学校办学规模扩大,投入增加;二是人员新增;三是养老保险、医疗保险调标等。按支出功能分为:教育支出(类)7675.53万元,占总支出的83.25%,比上年增加543.59万元,主要原因是人员新增,学校办学规模扩大,投入增加等。社会保障和就业支出(类)614.62万元,占总支出的6.67%,比上年增加61.09万元,原因是养老保险调标及人员增加。卫生健康支出(类)464.39万元, 占总支出的 5.04%,比上年增加297.85万元,原因是对医疗保险的调标及人员增加;住房保障支出(类)465.2万元,占总支出的5.05%,比上年增加41.88万元,原因是在职人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额9219.74万元,比上年增加942.41万元,主要原因一是学校办学规模扩大,投入增加;二是人员新增;三是养老保险、医疗保险调标等。其中:一般公共预算拨款9219.74万元,其中:原一般公共预算拨款9219.74万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额9219.74万元,比上年增加942.41万元,主要原因一是学校办学规模扩大,投入增加;二是人员新增;三是养老保险、医疗保险调标等。其中:教育支出7675.53万元;社会保障和就业支出614.62万元;卫生健康支出464.39万元;住房保障支出465.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为9219.74万元,比上年增加942.41万元。具体安排在以下方面:

1.教育支出7675.53万元,主要用于高等职业教育及学校建设等相关支出。该支出比上年增加543.59万元,原因是人员新增、学校办学规模扩大,投入增加等。

2.社会保障和就业支出614.62万元,其中包括机关事业单位基本养老保险缴费支出595.3万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费;机关事业单位职业年金缴费支出19.32万元,用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年增加61.09万元,原因是养老保险、职业年金调标及人员增加。

3.事业单位医疗支出464.39万元, 主要用于财政统发工资在职人员单位缴纳的职工基本医疗保险费。该支出比上年增加297.85万元,原因是医疗保险调标及人员增加。

4.住房公积金支出465.2万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加(减少)41.88万元,原因是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出9219.74万元,按支出经济分类,包括工资福利支出7296.28万元,占基本支出的79.14%;商品和服务支出1648.99万元,占基本支出的17.89%;对个人和家庭的补助支出147.67万元,占基本支出的1.6%。按支出用途分类:包括人员经费支出7443.95万元,占基本支出的80.74%;公用经费支出1775.79万元,占基本支出的19.26%。具体如下:

1.人员经费支出7443.95万元,比上年增加1428.88万元,主要原因是人员增加,基本工资、养老保险、医疗保险调标等。该支出具体包括工资福利支出7296.28万元、对个人和家庭的补助147.67万元。工资福利支出7296.28万元,用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资1691.67万元、津贴补贴848.96万元、奖金1221.6万元、绩效工资1283.09万元、机关事业单位基本养老保险595.3万元,职业年金19.32万元、卫生与健康(职工基本医疗保险)464.39万元,其他社会保障缴费31.75万元、住房公积金465.2万元、其他工资福利支出675万元;对个人和家庭的补助支出147.67万元,社会福利和救助包括生活补助3.36万元,用于离退休人员费用具体包括:离休费29.85万元、退休费114.46万元。

2.公用经费支出1775.79万元,比上年减少486.47万元,主要原因是一是学校厉行节约,控制资本性支出中办公设备的购置;二是因人员增加,部门运行经费部分款项在人员经费中提现。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出1648.99万元,包括办公费13万元、印刷费104.27万元、咨询费5万元、手续费1.2万元、水费250万元、电费280万元、邮电费83.99万元、差旅费220万元、因公出国(境)费用5.05万元、维修(护)费500万元、公务接待费6.74万元、工会经费76.45万元、福利费79.34万元、公务用车运行维护费23.94万元;资本性支出126.8万元,用于单位办公设备购置。

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算35.73万元,其中:因公出国(境)费用5.05万元、公务接待费6.74万元、公务车运行维护费23.94万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初预算安排为5.05万元。

2.2019 年“三公”经费预算35.73万元,与上年29万元相比增加6.73万元,增长率为23.21%,其中:因公出国(境)费用5.05万元,与上年0万元相比增加5.05万元,原因是学校与国外教育相关的学习和交流;公务用车运行维护费23.94万元,与上年25万元相比减少1.06万元,增长率为-4.2%,原因是学校厉行节约,控制对公务用车运行维护费支出,公务用车保有量为5辆;公务接待费6.74万元,与上年4万元相比增加2.74万元,增长率为68.5%,原因是学校与外界开展工作交流产生费用增加。

“三公”经费明细如下:

 1.因公出国(境)费用5.05万元。主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,增长原因主要是学校与国外教育相关的学习和交流

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。公务用车保有量5台。公务用车运行维护费23.94万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费6.74万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年增加2.74万元比上年增长68.5%增长原因学校与外界开展工作交流产生费用增加

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。


第四部分其他重要事项说明


一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为1775.79万元,比上年减少486.47万元,比上年减少21.5%,变动原因一是学校厉行节约,控制资本性支出中办公设备的购置;二是因人员增加,部门运行经费部分款项在人员经费中提现。部运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度无政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初,单位国有资产合计62773.67万元,包括流动资产33606.88万、固定资产15435.8万元、在建工程12165.83万元、无形资产1565.16万元。

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标3个,涉及预算资金9219.74万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目(单位纳入预算重点绩效评价项目0个,涉及预算资金0万元)。

 五、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


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